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濟南市出臺內部審計工作規(guī)定
2023-06-16
來源:中國審計報

近期,山東省濟南市印發(fā)《濟南市內部審計工作規(guī)定》,進一步加強市直機關、事業(yè)單位及市屬企業(yè)內部審計工作。


規(guī)定明確,各單位要加強對內部審計機構和人員的管理。國有和國有資本占控股地位或者主導地位的企業(yè)、金融機構等,應當設立內部審計機構,配備與內部審計工作要求相適應的審計人員。大中型國有企業(yè)應當設總審計師,協(xié)助企業(yè)黨委、董事會負責全面管理內部審計工作。內部審計機構應當在本單位黨組織 (董事會)、主要負責人的直接領導下開展內部審計工作,向其負責并報告工作。


規(guī)定要求,各單位要規(guī)范內部審計職責權限和程序。單位黨組織(董事會)或主要負責人要定期聽取內部審計工作匯報,加強對內部審計工作規(guī)劃、年度審計計劃、審計質量控制、問題整改和隊伍建設等重要事項的管理。下屬單位較多的單位,其內部審計機構應當對全系統(tǒng)進行指導和監(jiān)督。


規(guī)定強調,各級要加強對內部審計結果運用。審計機關對內部審計發(fā)現(xiàn)且已經糾正的問題,經核實、確認整改到位的,不再在審計機關的報告中反映。單位內部審計機構要加強與內部紀檢監(jiān)察、組織人事等其他內部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立信息共享、結果共用、重要事項共同實施等工作機制。同時,審計機關還要通過業(yè)務培訓、交流研討等方式,加強對內部審計人員的業(yè)務指導,采取日常監(jiān)督、審計項目監(jiān)督、專項檢查等方式對單位內部審計制度建立健全情況、內部審計工作質量進行指導和監(jiān)督。


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