為貫徹省委工作會議和省第十一次黨代會精神,充分發(fā)揮審計機關在深化國資國企改革中的監(jiān)督作用,助力我省國企改革三年行動順利開展,根據(jù)省委、省政府有關要求,按照2022年度審計項目計劃安排,省審計廳組織90余名審計人員,分成7個審計調(diào)查組,于5月下旬開始,對42家省級黨政機關和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管政策落實情況開展專項審計調(diào)查。
省審計廳將對有關單位工作機制建立、方案制定審核、工作推進落實以及企業(yè)接收管理等情況進行審計調(diào)查,重點關注有關單位是否存在漏報、虛報、謊報、瞞報所辦企業(yè),是否存在改革推進遲緩、進展不力,是否存在隱瞞經(jīng)營性國有資產(chǎn)或趁改革之機擅自處置國有資產(chǎn)等導致國有資產(chǎn)流失,是否存在突擊花錢、私分財物、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等問題。同時,通過揭示有關單位在落實經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管政策中存在的困難和問題,分析原因、提出建議,為省委省政府科學決策提供依據(jù),以推動集中統(tǒng)一監(jiān)管政策有效落實,保障經(jīng)營性國有資產(chǎn)安全完整、保值增值,促進國有企業(yè)健康發(fā)展。