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嶗山:審計助力完善國資監管體系
2024-06-06
來源:山東審計廳

青島市嶗山區審計局在區屬國有企業發展質量及風險管控情況的審計調查中,針對審計發現的問題,提出了規范權責清單、強化重大事項監管、優化薪酬考核等審計建議,國資監管部門高度重視,積極采納審計建議,研究制定了《嶗山區企業國有資產監督管理辦法》《嶗山區區屬國有企業重大事項管理辦法》《嶗山區區屬國有企業工資總額管理辦法》等涉及資產監管、重大事項管理、投資、薪酬等8項制度,聚焦“三個維度”健全完善國資國企監管體系。

聚焦“防風險”,強化重大事項監管。明確國企監管機構及職責分工,規范國有企業“三重一大”事項報告審批備案流程,按性質和金額對重大事項實施分級分類管理;健全風險管控體系,明確投資事項負面清單,加強企業債務、投資、法律等風險管控,維護國有資本安全。

聚焦“提質效”,優化工資績效管理。創新工資總額管理機制,將工資總額與企業人員規模、經濟效益和勞動生產率、正常增長機制有機結合,實行全員績效考核,優化工資收入分配結構;企業負責人實行經營業績三檔考核機制,合理拉開薪酬差距,激發干事創業的積極性,增強企業活力和競爭力。

聚焦“控底線”,嚴肅違規責任追究。明確責任人追究事項及分類處理方式,對在經營投資事項中造成資產損失或其他嚴重不良后果的行為,嚴肅追究責任,填補了在違規經營責任追究方面的制度空缺,把牢紅線約束,強化企業風險意識,扎牢國資監管閉環。 


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