2020年12月16日,中國內部審計協會(以下簡稱協會)在北京友誼賓館舉辦了第八屆金融行業會員單位交流活動。此次活動主題為“發揮內審職能,助推企業治理”,共有來自銀行、保險、證券等行業的近120名代表參加了活動。協會副會長兼秘書長沈立強主持活動。
協會會長鮑國明為活動致辭。她指出,當前國際形勢錯綜復雜,國內改革發展穩定任務艱巨繁重,在國家的政策引領下,金融行業回歸服務實體經濟的本源和宗旨,有力地支持了實體經濟抗擊疫情、快速復蘇,自身也取得了重大發展,內部審計在其中發揮了重要作用。新形勢對金融機構的治理水平和能力提出了新要求,內部審計需要切實履行職責,在治理結構中發揮應有的作用。
針對金融機構的內部審計如何推動提升企業治理工作的水平,鮑國明提出四點建議:一是要找準內部審計在整個治理結構中的定位;二是提升內部審計對風險研判的前瞻性;三是將數據治理作為提升公司治理水平的重要抓手;四是要增強維護國家金融安全的責任感和使命感。她強調,對金融企業而言,提升治理能力,是防范化解系統性金融風險這一工程中的關鍵一環,也是金融業持續健康發展的必由之路。她表示,希望金融行業的廣大內部審計人員要以黨的十九屆五中全會精神為指引,充分發揮內部審計自身獨特優勢,助力金融企業通過改革創新不斷增強治理能力,實現高質量發展。
隨后,中國銀行股份有限公司、陽光人壽保險股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司等三家內部審計機構的代表作了交流發言。活動期間,參加代表還分為四個小組進行了內部審計業務座談交流。
代表們紛紛表示,通過參加協會的交流活動,加強了與同行業內審機構和內審工作者之間的聯系,增進了友誼,加深了彼此的了解,能夠互相學習先進的技術方法和理念,為持續提高自身審計工作能力素質水平提供了借鑒內容和重要參考。